(原標(biāo)題: 發(fā)票管理:銷售時(shí)先開票后發(fā)貨的會(huì)計(jì)處理)
發(fā)票管理:銷售時(shí)先開票后發(fā)貨的會(huì)計(jì)處理?廣州代理記賬小編借個(gè)答案給你參觀。

在理想的狀態(tài)下,發(fā)出貨物的時(shí)候開具發(fā)票,這樣對(duì)于財(cái)會(huì)人員的工作是比較方便的,但事實(shí)上很多時(shí)候發(fā)貨與開票總存在時(shí)間差。要不是先開票后發(fā)貨,就是先發(fā)貨后開票。那么,如果是先開具發(fā)票后發(fā)貨,這種情形下應(yīng)該做會(huì)計(jì)處理?
廣州代理記賬:按照增值稅制度確認(rèn)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)點(diǎn)早于按照國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)制度確認(rèn)收入或利得的時(shí)點(diǎn)的,應(yīng)將應(yīng)納增值稅額,借記“應(yīng)收賬款”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)” 或“應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅”科目。
舉例:甲監(jiān)理公司為乙公司未來(lái)三個(gè)月提供監(jiān)理服務(wù),甲公司先給乙公司提供增值稅專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)117萬(wàn)元,稍后取得預(yù)收款。此時(shí)甲公司分錄如下:
第一步 開具發(fā)票
借:應(yīng)收賬款 17
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 17
第二步 收到預(yù)收款
借:銀行存款 117
貸:預(yù)收賬款 100
貸:應(yīng)收賬款 17
第三步 實(shí)際提供服務(wù)時(shí)
借:預(yù)收賬款 100
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100
各位財(cái)務(wù)人,在實(shí)務(wù)工作中你可能會(huì)遇到非常多的小問(wèn)題,不太敢確定應(yīng)該怎樣處理,可以直接咨詢正穗代理記賬公司!
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